Merhaba,
aşağıdaki adımları izlemenizde ve bu adımlar için kayıt dokümanları oluşturmalısınız veya sisteminizdeki benzer dokümanları kullanabilirsiniz. aşağıda yazdığım herşey ve daha fazlası için bir prosedüre/talimata/akışa sahip olmanız gerekir
sahte/şüpheli parça tespit edilmesi halinde parçalar izole edilmeli (karantinaya alınmalı) ve ilgili taraflara (müşteri, devlet, üretici vb.) bildirilmelidir.
Kanıtlar ve raporlamalar dokümante edilmiş bilgi olarak saklanmalıdır. yani bu noktada formlarınız olmalı veya bir form. mesela Şüpheli Parça Bildirim Formu hazırlayabilirsiniz. tabi bunun yanında örneğin karantinaya çekilecek ise sisteminizi de var olduğunu tahmin ettiğim karantina takip formuna da işlemeniz lazım.
ilgili departmanlara bilgi verilir. örneğin Kalite Güvence ve Satın Alma departmanları bilgilendirilir. mesela burada acil durum eylem planlarınıza bu durum girmelidir.
AS9100 veya diğer standartlar gereği müşteri mutlaka bilgilendirilir.
Üretici tedarikçi bilgilendirilir.
üretici firmadan doğrulama talep edilir.
Kök Neden Analizi ve Düzeltici Faaliyet çalışması yapılır. (5why-balık kılçığı ile desteklenmiş)
risk analizi güncellenmesi gerekir mi kontrol edilir
kapsamlıca düşünerek sistem geliştirilmesi gerekir.
umarım desteğim olur
daha fazla ayrıntı ve destek için;
[email protected]